嵊州市人民政府

嵊州市政府投资项目审计中心(嵊州市计算机审计中心)

发布日期:2025-04-10 15:33
信息来源:嵊州市政府投资项目审计中心(嵊州市计算机审计中心)
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单位名称嵊州市政府投资项目审计中心(嵊州市计算机审计中心)法定代表人邵之栋
住所  浙江省嵊州市北直街37号
开办资金(万元)19.87经费来源全额拨款
年初数(万元)18.34期末数(万元)14.28
宗旨和业务范围主要承担政府投资项目审计、领导干部经济责任审计和计算机审计业务。
统一社会信用代码12330683730919158Q举办单位嵊州市审计局
开展业务情况
一、基本情况2024年度,我单位在嵊州市审计局的领导下,认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,有关情况具体如下:嵊州市政府投资项目审计中心(嵊州市计算机审计中心)是经中共嵊州市委机构编制委员会批准,由嵊州市审计局举办的公益一类事业单位,经费来源为财政全额补助。至2024年12月,中心在编人员为22名。中心业务范围为:1、承担政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行审计和决算审计的具体事务性工作;2、承担计算机审计业务电子数据的采集、整理、综合分析利用和技术保障工作;3、承担审计系统信息化系统、电子政务工程、审计网络与信息安全的建设和应用保障工作;4、完成嵊州市审计局交办的其他任务。
二、开展的主要工作及取得主要效益(一)开展的主要工作:2024年度,中心严格参照《嵊州市政府投资项目审计中心章程》执行并实施管理。按照登记的宗旨和业务范围,开展了以下主要工作:1.配合全局完成国家审计项目,围绕中心完成上级交办任务。根据年度审计项目计划,始终按照全局一盘棋的工作要求,服务于全局工作需要,继续提供各类人员和技术支撑,共30人次参与13只国家审计项目,其中投资审计中心21人次10只项目,主审完成国家审计项目3只。中心共出具交办任务审计意见书11份(含竣工决算专项审计、民房拆迁及企业征收),共计送审金额8.73亿元,核减金额1321万元。全年形成审计专报(提醒函)21篇,占全局比例35.6%(投审线18篇),移送事项6次,获市领导实质性批示15次。2.聚焦主业完成预结算备案及抽审。全年共完成各类项目备案799只,备案金额52.45亿元,质量抽审(含国审公司跟踪监督)161个,质量核查率20.15%,整体质量监督复核及备案项目抽审率达到10%及以上,其中审计中心组织完成直接抽审项目30个,预算调整金额共100.09万元、结算误差金额共118.24万元。同时,中心以造价控制为核心,围绕建设工程的立项、设计、预算、发包、施工、结算等六大阶段,搭建完善“项目分配—造价控制—项目备案—抽审监督—中介监管—评价优化”的全流程、全链条、全方位的数据采集和操作体系,并联合国审公司完成智审系统二期验收。3.强化造价中介监管。为规范入围供应商业务开展,保证作业质量,一方面加强培训交流,先后组织举行水利、交通项目专业业务培训会和嵊州市公建项目智慧审计系统应用培训会,积极调研了解全市造价行业现状,掌握本地实际从业人员信息;另一方面强化考核监管,全年共进行4次季度考核和1次年度考核,按照质效考核办法,共暂停业务分配8家次,质效扣分52家次,淘汰1家。4.强化投审队伍建设。本年度审计中心招录事业干部2名,其中引进博士1名,通过高级职称评审1人,通过中级审计师考试1人,根据统一安排,华恺参与绍兴市委巡察工作整一年,整体队伍得到了有效补充、锻炼和提升。在局党组的安排下,调派审计中心王绍力监督指导国审公司复核工作,全年共监督指导项目201个,为内审业务提供质量保障的同时也推进了国审公司人才梯队建设。5.强化信息工作水平和大数据审计保障。审计中心人员全年共完成信息撰写45.5篇,多篇信息入选中国审计报、绍兴日报等。执笔撰写审计课题2篇,其中投审改革课题列入省厅重点课题,全省仅8个县市区入选,系绍兴市县市区唯一;财务决算审计课题获评省厅优秀调研文章。计算机中心参与7个审计组的数据分析工作,上报大数据审计案例3篇、大数据审计方法11条、审计大脑模块典型使用案例2篇。(二)取得的主要社会效益和经济效益:社会效益:通过对政府投资项目审计监督,推动建设单位、供应商规范管理,有力促进了工程建设领域的高效廉洁。在完成全年4次季度考核和1次年度考核中,按照质效考核办法,共暂停业务分配8家次,质效扣分52家次,淘汰1家。经济效益:通过投资审计项目事后监督,提出审计建议,督促项目业主单位提高造价控制力度,提升项目投资绩效。出具交办任务审计意见书11份(含竣工决算专项审计、民房拆迁及企业征收),共计送审金额8.73亿元,核减金额1321万元。完成各类项目备案799只,备案金额52.45亿元,其中中心组织完成直接抽审项目30个,预算调整金额共100.09万元、结算误差金额共118.24万元。
三、存在的主要问题(一)根据市委市政府要求,亟需加大对重大公建项目的跟踪审计力度,对投资审计队伍的专业素养有了更高的要求。(二)公建项目智慧审计系统三期建设和迭代在纪委牵头下在2025年进入攻坚期和试用期,急需配备完善既懂工程又懂数字化审计的人才队伍。(三)真正从事一线投资审计工作的干部,职务和职称晋升渠道需要更加畅通,以激励投审队伍干事创业。
四、下一步打算(一)进一步加强服务中心大局能力。积极参与局国家审计项目,梳理征拆项目审计监督流程并出台操作办法,有效推进遗留交办项目进度;深化投资审计后半篇文章,构建审计整改反馈机制,加强投资审计整改监督和审计成果提升转化,为投资审计工作最后一公里提供制度保障。(二)进一步提升投资审计监督力度,加强内审监督。除派员监督国审公司内审项目外,在国审公司运营过渡期后探索开展内审复核项目再监督,同时加强中介考核力度,形成监管合力,倒逼各造价中介规范履职,推动行业良性发展。(三)进一步完善智审系统,推进三期建设。持续深化智审系统二期全功能模块、梳理优化已有功能流程,协同纪委指导国审公司加快三期系统上线应用,确保上半年完成全部功能稳定上线。(四)进一步强化项目审计,实施跟踪审计。开展跟踪审计项目,对“未来工厂邻里中心工程(一期)”“好运来路等道路新建、改建工程”等项目进行跟踪,通过“线上”+“线下”方式先行先试。全年筛选9个1亿以上在建工程列入年度跟踪审计计划,探索滨江模式和泉州模式在嵊州的实际应用,以1年的时间形成嵊州经验。(五)进一步推进框架协议采购与专项整治。借鉴省内各地成熟的招标和监管模式,开展2025-2027年度的造价咨询中介机构的框架协议采购工作;谋划好整体方案和适配的考核机制,完成2024.11-2025.7的半年度框架协议考核工作;在3-8月配合纪委开展造价咨询市场违法违规行为专项整治行动。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况2024年05月16日,完成事业单位法人变更。
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